A entrada de mercadoria sem nota fiscal é um processo bem simples e a seguir iremos explicar passo a passo todo o processo de entrada.
Para dar entrada de uma nova compra, deve ir em Compras>Entrada de mercadoria e rolar a página e clicar no botão
Os campos obrigatórios a serem preenchidos são de data, fornecedor e valor total de produtos, mas ao preencher todos os campos, se tem uma especificação maior para melhor controle. Após preenchidos os campos, clique em
Agora será necessário adicionar os produtos desta compra, caso este produto já exista na sua base de produtos, basta clicar na Lupa e procurá-lo, informar o valor total e a quantidade de produtos e clique para salvar. Caso o produto não exista na sua base de produtos, clique no ícone
preencha o Código do produto, que é o Código de barras casso este produto tenha, preencha o nome do produto, a unidade de medida (Unidade, Kilo, Pacote e etc)o valor total e a quantidade de produtos e clique
para salvar.
Clique em ou
, se o produto foi reconhecido e você deseja alterar algum parâmetro de importação, para começar o processo de importação.
Na primeira etapa da importação você deve informar qual será o produto do sistema que irá ser integrado com o produto comprado e a taxa de conversão entre a unidade de medida do fornecedor/compra e a do produto no sistema. Se o produto ainda não existir no sistema, faça o Cadastro do produto e aperte na lupa para selecionar o novo produto.
No exemplo da imagem acima estamos fazendo a integração do produto comprado Bolo de limão com o produto Bolo de limao KG no sistema. Como os dois são vendidos em KG, a taxa de conversão será 1,00.
Utilizando outro exemplo, digamos que foi comprado 3 pacotes de um produto X no fornecedor que será integrado com o produto Y na sua empresa vendido em unidades. Se em 1 pacote vem 10 unidades do produto, na taxa de conversão você deve colocar 10,00.
A taxa de conversão é utilizada para calcular a quantidade que será adicionada no sistema. Informar o valor errado da taxa de conversão irá causar problemas no estoque e custo do produto
Clique em CONTINUAR para seguir para a 2ª Etapa.
Nesta etapa você pode conferir as informações do produto e da integração.
Na seção Cálculo do custo você pode verificar como o sistema calculou o custo unitário do produto, em relação a esta compra. Nos campos Custo unit. cálc.. e Mark-up desejado você pode alterar o custo unitário e o mark-up desejado do produto. Clicando no botão ATUALIZAR PREÇO você irá alterar o preço de venda do produto para o preço sugerido.
Na seção Cód. de barras você pode alterar os preços de venda à vista e à prazo do produto e a quantidade que será inserida no estoque.
Clique em CONTINUAR para seguir para a 3ª e última Etapa da importação.
Nesta etapa você pode alterar as configurações tributárias do produto.
O sistema irá comparar as informações tributárias do produto no fornecedor e no seu cadastro e, caso haja uma diferença e você queira usar a informação do fornecedor, clique no botão ATUALIZAR.
Clique no botão FINALIZAR para finalizar o processo de integração.
Após clicar em FINALIZAR, o sistema irá fazer a entrada no estoque e todas as informações que foram trocadas nas etapas 2 e 3 serão atualizadas no cadastro do produto.
Se houver um ou mais produtos reconhecidos na compra, você pode clicar no botão IMPORTAR PRODUTOS EM LOTE para importar todos os produtos reconhecidos rapidamente.
Após preencher todos os campos necessários, clique no botão IMPORTAR PRODUTOS EM LOTE e confirme a operação para finalizar a importação!